根据《中国银保监会江苏监管局办公室关于开展银行业和保险业“数据治理提升年”活动的通知》文件要求,日前,公司认真组织开展监管数据质量和治理情况的自查自评,结合自身实际,对核心监管指标数据、数据质量控制机制、组织制度系统、内部重大差错报告和监督工作等方面进行了全面部署与分工。
公司高度重视此次自查自评工作,成立了以总经理为组长、经理层其他成员为副组长、相关部门负责人等为成员的“数据治理提升年”专项活动领导小组,负责全面组织协调、督促指导本次活动。计划财务部带领统计人员自查了2019年1月至2020年6月非现场监管报表的重点监管指标数据,严格按照各项指标评估要点和报表填报说明逐个逐项进行认真排查,并对监管数据质量治理自评工作进行全面梳理与部门分工。经过此阶段的自查自评,我公司未发现严重错报、漏报、迟报现象,但在组织架构、管理制度建设方面尚需进一步补充和完善。计划财务部作为归口管理部门,牵头负责实施数据治理体系建设,已着手制订《数据质量管理暂行办法》,以进一步明确数据质量评估的原则和各部门的分工职责,建立数据从采集、录入与审核、维护及检查全过程的控制规范。
接下来,公司将在数据质量管理制度的基础上进一步深入开展数据治理专项自查,针对系统保障、数据标准、质量控制等方面发现的问题和薄弱环节,及时跟踪和督导各部门推进整改工作,不断促进数据治理专项自查工作的开展。